Prosím ako účtujete dph ked sa neodpočíta?
Napr. neskoro dodali faktúru za 12/2018 už po podaní dph. Mali z nej nárok na odočet DPH ale dodatočné robiť nebudeme. Zaúčtovať túto dph na účet 548? alebo k danej službe napr k 518? Dáme túto dph ako nedaňovú?
Dobrý, manželka si chce uplatniť odpočítateľnú položku na manžela,ktorý je na polovičnom invalidnom dôchodku a je živnostník,ktorého príjem je menší ako odpočítateľná položka.
S nasou zamestnankynou sme ukoncili PP dohodou k 31.3.2019. Podpisali sme k nej dodatok, ze dna 13.2.2019 opusti pracovisko, ale bude jej zaplatene za cely februar aj marec, teda na zaklade dohody.
Vcera sme sa dozvedeli, ze nastupila ku konkurencii na rovnaku pracovnu poziciu, Kedze nam to neozvamila a nema teda nas suhlas podla § 83, mozme s nou ukoncit PP kvoli hrubemu poruseniu prac. discipliny?
Dobrý den. Chcem sa len uistiť. DP FO typ A, jedno potvrdenie za celý rok, v ktorom mám ale uvedené v r.10 suma zamestnávatzeľom zrazený príspevok na doplnkove doch.sporenie sumu 156eur....
Uviedla SOM TO DO DP riadok 41 ale nedala som to nakoniec do počtu príloh. tAM SOM DALA LEN 1KS.....Neviem či spravne som to spravila .....dAKUJEM
Antivirus mi stale oznamuje, ze vsetko je v poriadku. Nie je. (V dllhost.exe mam nieco pridane zvonka.) Ked mam odpojenu siet, cize siet nevyuzivam, bezia mi data. Ked pripojim, v sietovom zobrazeni mam plus nejaky telefon, dokonca telefony. je vobec mozne vycistit? Iba jednu odpoved chcem - je to mozne alebo nie?
Dobrý deň. Prosila by som o pomoc pri vyplnení daňového priznania typ A. Bola som 11 mesiacov zamestnaná. V decembri som bola na úrade práce ako uchádzačka o zamestnanie. U zamestnávateľa som si neuplatňovala daňový bonus na moje dieťa. Koľko mesiacov si môžem uplatniť pri vypĺňaní daňového priznania na daňový bonus 11 mesiacov tak ako som bola zamestnaná, alebo 12 mesiacov. Ďakujem za pomoc.
ak mám FA za ekonomické-účtovné služby, ktoré v roku 2018 neboli uhradené ale až v 2019.
Sumy boli nasledovné: základ 100e, DPH 20e, spolu 120eur. Tak pripočitateľná položka k daňovému priznaniu bude v sume 100e, alebo celková 120e?
Prosím o radu. Živnostník má okrem príjmov zo živnosti príjmy z ČR. V jednom prípade klasické potvrdenie o zdaniteľných príjmov z ČR a v druhom prípade má potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a o zrazenej dani vyberanej zrážkou v týchto príjmov. Čo s tým ? Obe potvrdenia metódou vyňatých príjmov ? Čo s uhradenou daňou ? Ďakujem.
Firma kúpila auto za 10300€ v decembri 2018, zaradila ho do majetku a bude ho odpisovať 4 roky daňovo aj účtovne, rovnomerne. To znamená, že odpis za prvý rok bude 10300/48*1= 214,60 za december. Účtovný aj daňový odpis bude rovnaký???
Dobrý deň, prosím Vás kde v kontrolnom výkaze sa má nachádzať vrátený preddavok za január za elektrinu????Uhradila som 14. a hned 16 sa mi vrátil. V januári sa totiž to nemalo platiť.Výdavok išiel normálne do B2 a ten príjem kam ???
Účtujem v JÚ.
Dobrý deň, ak si chce podnikateľ dať do nákladov auto kúpené v zahraničí od súkromnej osoby, stačí mu kúpno predajná zmlúva? Može sa uhradiť aj v hotovosti alebo len prevodom? Ďakujem
Je jednoosobová sro, prevádzka hotela plus rozostavaná stavba, registrovaná v SK na všetky dane, aj zamestnávateľ. Spoločník chce predať svoj podiel zahraničnej spoločnosti do EU. Aké sú tam riziká? Ja nevidím žiadne, všetko bude na Slovensku, aj výkon aj tržba aj náklad.
Vie mi niekto poradiť ako správne zaúčtovať príjem tržby cez terminál v JÚ Money.
Ak účtujem podľa Postupov účtovania - priebežná položka príjem a zároveň príjem zahrňovaný do základu dane v členení podľa druhu príjmu, po obdržaní platby na účet príjem peňažných prostriedkov na BÚ a zároveň priebežná položka - výdaj. Časť tržby je prijatá v hotovosti a časť cez terminál.Potom mi nesedí účet. Kde robím chybu? Poraďte kto má s tým skúsenosť.Ďakujem.
Poprosím o poradenie.
PO v r.2018 mala základ dane 3449,40 a z r. 2017 si odpočítala z daňovej straty 246,77 1/4=61,69 na r.410.
Teraz jej vychádza zisk 5800 , akú časť-čiastku si môže odpočítať z daňovej straty r. 2017?
Ďakujem veľmi pekne!
Dobrý deň, poprosila by som poradiť. Manželke zamestnanca bol priznaný daňový bonus od 1 - 6 v sume 129,36. Vo februári 2019 v žiadosti o ročné zúčtovanie zamestnanec vyplnil tlačivo na žiadosť o doplatenie daňového bonusu 7-12. Pri potvrdení o zaplatení dane nám vyplnil program v riadku 22 (Nárok na daňový bonus) plnú sumu 258,72. Je to správne? Ďakujem